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三体系审核过程中的50个风险点!

时间:2025-08-25 15:14:38 浏览量:48次

50个风险点盘点:

  1. 审核计划、审核内容与企业提供资料不一致。
  2. 审核专业条款,但自己没有专业代码。
  3. 证书载明地址与获证组织实际经营地址不符。
  4. 认证覆盖人数与实际人数不符。
  5. 未发现企业管理制度落实不严,相关制度不健全。
  6. 未发现档案材料管理不规范、不齐全。
  7. 认证地址发生改变未及时办理变更登记手续。
  8. 遗漏认证范围内的重要地址、重要场所、重要环境因素或重要生产过程。
  9. 审核员迟到早退、严重缩短审核时间。
  10. 在企业停产或非正常生产期间进行审核。
  11. 未对获证组织实施有效的跟踪监督。
  12. 认证范围超出获证组织营业执照的营业范围。

  13. 认证范围超出获证组织获得的行政许可范围。

  14. 认证范围与获证组织的实际生产、服务范围不符。

  15. 审核组不具备与认证审核要求相符的专业能力。

  16. 专业小类与获证组织实际生产、服务活动不符。

  17. 实习审核员独立实施审核。

  18. 非专业审核员独立审核专业条款。

  19. 认证审核把关不严,降低认证要求。

  20. 审核引用的标准、文件错误或未及时更新。

  21. 认证档案描述的获证组织情况与实际不符。

  22. 对获证组织人员能力的审核不到位。

  23. 对获证组织的生产或管理过程审核不够充分详细。

  24. 对获证组织的内部控制文件审核不到位。

  25. 不按照认证的管理体系要求实施生产。

  26. 缺乏必要的生产设备或检验设备。

  27. 计量器具、关键设备超期未检定/校准/校验。

  28. 体系关键活动运行记录缺失。

  29. 原材料检验、过程检验、产品出厂检验不符合标准或规范要求。

  30. 未按规定进行定期监测。

  31. 遗漏多场所或关键场所审核。
  32. 现场审核未结束提前召开末次会议。
  33. 技术专家为获证组织员工,并且技术专家不知道自己被派进行认证审核。
  34. 认证合同签订时间晚于审核任务下达时间。
  35. 未在认证决定后30日内向获证组织提供审核报告。
  36. 企业质量手册识别有外包过程,但认证机构在初次认证的审核记录及审核报告均描述为无外包过程。
  37. 内审和管评不完善,内审和管评签到记录缺失、内审漏条款、内审记录雷同、内审员审核自己岗位的工作等。
  38. 测量设备和特种设备存在缺漏检定或校准的情况。
  39. 摆拍伪造现场审核照片、伪造审核会议签到表签名。
  40. 审核员挂证、冒用他人名义从事相关工作等的违规行为。
  41. 未验证获证方不符合项纠正措施的有效性。
  42. 认证机构未实际进入项目现场进行审核, 出具虚假认证结论等。
  43. 仅开一阶段首次会议,一阶段末次会议和二阶段首末次会议未召开。
  44. 审核组未按照审核计划开展现场审核,实际审核时间远不能满足认证规则规定的人天要求。
  45. 伪造了首末次会议签到表、审核报告等认证记录。
  46. 开展第一阶段审核,并未到达公司实际生产经营地址进行现场审核。
  47. 只审核到原材料检验记录,未对外部送检的报告进行核查。
  48. 未对企业执行国家标准的合规性进行审核。
  49. 未见年度相应的应急演练记录,审核小组未对上述内容进行仔细审核。
  50. 企业两个年度内部审核和管理评审实际未开展,未开具不符合进行纠正。

以上为50个典型的风险点,大家在审核过程中注意识别。


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